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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102001
Data de emissão 02/01/2024
Unidade Orçamentária FUNDEB
Ação MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 30%
Valor Empenhado R$ 1.552,90
Valor Liquidado R$ 1.552,90
Valor Pago R$ 1.522,90
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARE WEB DE GESTAO DA EDUCACAO, I-EDUCAR.
CPF do Ordenador ***430623**
Dados do Credor
Nome do Credor PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ ***586070001**
Endereço R VITORIA, 538, CENTRO, CEP:88820000
Cidade ICARA/SC
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARE WEB DE GESTAO DA EDUCACAO, I-EDUCAR.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2024 9 1 1.552,90
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/01/2024 1.522,90