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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102003
Data de emissão 02/01/2024
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAEDE
Ação MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 1.750,12
Valor Liquidado R$ 1.750,12
Valor Pago R$ 1.750,12
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***926141**
Dados do Credor
Nome do Credor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS
CPF/CNPJ ***981640001**
Endereço AV. RIO BRANCO, 1489, NAO INFORMADO, CEP:0120500
Cidade SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2024 9 1 1.750,12
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/01/2024 1.750,12