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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102027
Data de emissão 02/01/2024
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAEDE
Ação PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO
Valor Empenhado R$ 1.500,00
Valor Liquidado R$ 1.500,00
Valor Pago R$ 1.500,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***926141**
Dados do Credor
Nome do Credor ULTRALINK TELECOM LTDA
CPF/CNPJ ***981920001**
Endereço R ANGELO LIBANIO RIBEIRO, 373, CENTRO, CEP:64678000
Cidade BELEM DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Despesas de Exercícios Anteriores
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2024 9 1 1.500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/01/2024 1.500,00