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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102032
Data de emissão 02/01/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€CO, ESPORTE CULTURA
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor Empenhado R$ 141,98
Valor Liquidado R$ 141,98
Valor Pago R$ 141,98
Subelemento de Despesa
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.
CPF do Ordenador ***867583**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL AG 609-2
CPF/CNPJ ***000000609**
Endereço AVENIDA DES AMARAL, 2065, CENTRO, CEP:00000000
Cidade CORRENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2024 9 1 141,98
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
02/01/2024 141,98