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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 103002
Data de emissão 03/01/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITONCIA SOCIAL
Ação MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 1.231,75
Valor Liquidado R$ 1.231,75
Valor Pago R$ 1.231,75
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 058 2021 E PREGAO PRESENCIAL 031 2021.
CPF do Ordenador ***229673**
Dados do Credor
Nome do Credor SONIA BATISTA GAMA ME
CPF/CNPJ ***721900001**
Endereço RUA ANISIO DE ABREU, 795, CENTRO, CEP:64001330
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 058 2021 E PREGAO PRESENCIAL 031 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/01/2024 9 1 1.231,75
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
03/01/2024 1.231,75